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财务部内控审计方案
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20**年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审...
2023-05-26 w227 职场文章 22 ℃ -
公司审计整改工作实施方案
根据***《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(**审〔20**〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求,为进一...
2023-05-26 w227 职场文章 23 ℃ -
企业集团内审架构与模式
内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的...
2023-05-26 w227 职场文章 21 ℃ -
印章管理审计的17个核心要点
一、公司印章分哪几种,分别有什么用途?公司印章主要分为五种:(1)公章,用于公司对外事务的处理,工商、税务、银行等外部事...
2023-05-26 w227 职场文章 22 ℃ -
国央企党委书记、董事长、总经理权责清单
01—党委书记权力清单1、在上级党组织领导下,根据党章规定,全面加强党对国有企业的领导,贯彻执行重大事项党委前置研究制度,充分发挥党...
2023-05-26 w227 职场文章 29 ℃ -
国有企业内部审计监督方面的问题及建议
新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理...
2023-05-26 w227 职场文章 23 ℃ -
企业审计问题清单:10类23个共性问题81个表现形式
一、相关政策及规划执行(一)执行国家及省市政策措施不到位1.未按要求及时归还民营企业、中小企业逾期账款;2.未...
2023-05-25 w227 职场文章 24 ℃ -
审计整改管理办法
1总则1.1目的为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,...
2023-05-25 w227 职场文章 24 ℃